Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2023/093
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: Slovak Telecom a. s
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telefón
Fakturovaná suma s DPH: 42,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2023
Dátum vystavenia: 01.12.2023
Dátum splatnosti: 18.12.2023
Dátum úhrady: 06.12.2023
Súbor: FD_2023_093
Zverejnené: 13.01.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov