Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9161734128
Číslo faktúry: FD /0019/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: MŠ a ŠJ Smrečany
Dodávateľ: SSE a.s.
Adresa: Ulica republiky 5,01047 Žilina
IČO: 36403008
Predmet: Elektrika
Fakturovaná suma s DPH: 211,66
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2016
Dátum vystavenia: 04.03.2016
Dátum splatnosti: 21.03.2016
Dátum úhrady: 07.03.2016
Súbor: FD_0019_16
Zverejnené: 24.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov